亞馬遜歐洲站vat申報流程

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進入英國網站,點擊“Money and Tax”進入到英國稅務局網站進行報稅。

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一、什麼是VAT?

VAT是增值稅( Value Added Tax )的簡稱,是歐盟國家應用的一種稅制,是售後增值稅,也是貨物售價的利潤稅。

增值稅在歐洲國家或地區之間的業務交易、進口商品和運輸商品時徵收。由註冊了增值稅的賣家根據歐洲境內的銷售向消費者徵收,並向相關歐洲國家的稅局進行申報和繳納。

舉個例子,在中國從事經營活動需要向國家繳納增值稅。同樣的VAT就是指在歐盟國家從事經營活動需要給當地繳納的增值稅。

VAT類似於一個企業繳稅的編號(便於識別和區分)。最近幾年當地稅局對於跨境電商賣家VAT的審查尤爲嚴格,且出臺了相關法律來制約跨境賣家的偷稅漏稅行爲。一般來說做跨境電商的都要用到VAT。

二、哪種情況下要註冊VAT稅號?

(1)歐盟成員國賣家,只要年銷售超過8.1W(14/15財年)。

(2)非歐盟成員國的賣家,只要商品的最後一程投遞是從歐盟發出的',如果要做FBA或海外倉,按規定都要註冊VAT並繳納的(比較貼切的案例就是使用歐盟倉儲的中國賣家)。

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(3)從中國直郵的中國賣家,累計12個月銷售額超過7萬英鎊,需要註冊VAT並按規定申報和繳納銷售稅。

只要符合以上任意一個條件,必須註冊VAT並按規定申報和繳納銷售稅。

三、VAT申請流程介紹

以英國VAT申請流程爲例,VAT申請可分爲以下步驟:

(1)整理申請人證件等相關資料(營業執照,掃描件或高清照片;法人身份證或護照複印件;住址證明;店鋪信息:店鋪鏈接、公司名稱)。

(2)資料無誤社情遞交給稅務局,獲批速度取決於英國稅局的效率。

(3)下發VAT稅號,稅務局通知文件。

(4)下發紙質版VAT證書。

(5)協助綁定VAT賬號

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亞馬遜歐洲站vat怎麼申請?

1、英國VAT稅號註冊與申報所需資料

1)國內公司的營業執照或香港公司的CI和BR或英國公司的註冊證書掃描件

2)法人身份證簽名複印件

3)有效的法人地址證明, 請提供含法人名字和地址的銀行賬單/稅單/水電賬單,其中一份即可

4)請法人至少提供以下任意兩項的簽名複印件:護照,戶口本(本人頁),駕駛證,結婚證,房產證,未婚證,出生證明,房屋租賃合同;

2、英國VTA註冊流程

1)非英國註冊公司或個人以及英國當地的個人或者公司都可以辦理,一般中國賣家主要是以非英國註冊公司或個人名義辦理,如果是英國當地個人/公司需要提供個人信息以及NI號碼

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2)申請註冊英國VAT最快時間是申請第二天就可以申請成功,一般情況在3到10個工作日就可以查詢結果,具體情況得看HMRC(英國稅務局)的工作進度以及你資料提交的完整度。

3、英國VAT稅如何申報?

按照英國稅法規定,VAT稅按季度申報,每個VAT稅號每3個月需要向英國稅務部門(HMRC)進行一次當季進口和銷售情況的申報,結算該季度在該VAT稅號下的'所有進口稅(Import VAT)和銷售稅(Sales VAT)。

季度申報VAT=銷售稅-進口稅,銷售稅大於進口稅則繳納額外的銷售稅,反之則退返超出的進口稅。

針對英國境外人士或公司身份申請英國稅號,並不產生當地公司稅,只需申報和繳納增值稅即可。

如果VAT稅務主體在英國當地產生費用,提供相關的單據,可作爲進項抵扣材料。

對於跨境電商賣家來說,退稅主要是對衝當期的銷項稅。當然,退稅的前提是VAT稅號主體在清關時正確使用自己的VAT稅號清關繳稅。

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歐洲vat申報教程

賣家在拿到VAT號碼後,每三個月需要向歐洲稅務局做一次稅務申報。

注:第一次申報是稅務局什麼時候發郵件什麼時候申報,一般2-3月內,之後是每三個月申報 一次。

2)按規定都應該做正規申報:歐盟各國倉庫或者FBA發貨的銷售金額無論多少,都要申報並繳稅 給稅務局。

1.做零報稅,客戶在歐洲當地沒有銷售業務,做零報稅不需要提供任何資料,

2.做正常申報提交資料(非零報):

1)提供電商平臺下載的當期所有銷售數據

2)用該稅號發貨到英國的海關進口單據,如稅金單(詳情請見準備資料清 單)

上述資料填寫申報表格,客戶確認表格無誤,簽名並掃描,提供掃描件,我司辦理稅務申報。我司稅號申報分爲分爲季度申報和年度申報,詳情可諮詢鼎賣網

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歐洲vat申報期間說明:

1)第一個申報日期:

商家收到歐洲VAT號碼之後,第一個申報日期,會在歐洲稅務局的`信件說明,客戶需要留意歐洲稅務局信件所提到的第一個申報日期。

2)後續申報期規定:

第一個申報期之後,恢復正常的申報期,三個月爲一期。由於客戶取得增值稅號的時間不一樣,則不同客戶有不同的申報期,與自然季度概念不一致。

鼎賣專業vat申報人員能協助中國賣家/個人申報VAT稅務。並有專業會計師協助歐洲VAT申報及退稅。沒有歐洲當地銀行賬戶的客戶,我們可以幫您將退稅儲存在VAT稅號中,作爲下一次申報的稅務抵扣。

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